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什么是内部控制审计?_昆明正则会计


什么是内部控制?所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。

什么是内部审计?内部审计和国家审计(政府审计)、社会审计(事务所审计、独立审计)并列为三大类审计。内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。


什么是内部控制审计?_昆明正则会计


什么是内部控制审计?内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计是内部控制的再控制,它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。关于企业内部控制审计:内部控制由企业董事会、监事会、经理层实施。内部控制审计,是对财务报告内部控制审计,因此无需关注非财务报告内部控制缺陷。财务报告内部控制分为两个层次。分别是企业层面的内部控制和业务流程、应用系统或者交易层面的内部控制。在内部控制的审计计划中,分为总体审计策略和具体审计计划。其中具体审计计划体现(1)了解和识别内部控制的程序的性质、时间安排和范围;(2)测试控制设计有效性的程序的性质、时间安排和范围;(3)测试控制运行有效性的程序的性质、时间安排和范围。

以上是小编给出的解释,如有疑问 详情请咨询正则会计:4006 858 151。


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